大家好,今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题,那就是关于金蝶期末结账流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索金蝶期末结账流程详解,因此,小编特意整理了4个与金蝶期末结账结不了怎么回事?相关的解答,希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。
金蝶期末结账结不了怎么回事?
金蝶期末结账结不了可能是由于数据版本错误或会计科目表配置错误造成的。例如,某公司财务团队在开启期末结账时,在金蝶软件中发现某些科目表已经有做过修改,但未及时同步,导致结账时会遇到错误信息提示。
您好,是您还有7月份的业务单据没有生成凭证,如果不需要生成凭证了,则可在账套选项-财务参数中取消“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”,确定后再进行期末结账。
金蝶12月结账怎么跳到下一年度?
用金蝶财务系统把当年12月底的账务处理完,同时把当年本年利润户余额结转到利润分配户。点击左边的一级“结转”菜单,再点击二级菜单中的“结转”按钮,选择“确定”,就可以跳转到下一年度了。
金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?
1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。
2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。
3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。
4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了。
金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末结账和期末关帐有什么区别?
金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末结账:结账时需要保持一个数据相对的静止。即,如果正在结账时,不能填写其他业务。是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末关账:就是暂时将所有的业务冻结掉,不能产生新的业务,使结账有一个相对稳定的环境,有利于结账顺利结束。是指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。扩展资料:结账具体流程:
1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。
2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。
3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。关账:关账当月再不能做任何记账业务了,包括制单、审核、记账、结转等。
到此,以上就是新保网小编对于金蝶期末结账流程的相关介绍了。希望这些关于金蝶期末结账流程的4点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题,欢迎继续关注我们。
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