金蝶标准版反记账的操作步骤 金蝶标准版已结账怎样反结?

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大家好,今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题,那就是关于金蝶标准版怎么反记账或销章的问题。我们在日常生活中经常会搜索金蝶标准版反记账的操作步骤,因此,小编特意整理了5个与金蝶标准版已结账怎样反结?相关的解答,希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

  1. 金蝶标准版已结账怎样反结?
  2. 金蝶标准版年末结账后,怎样反结账?
  3. 金蝶标准版怎样反过账?
  4. 金蝶反记账正确 *** ?
  5. 金蝶kis怎么反记账?

金蝶标准版已结账怎样反结?

反结账Ctrl+F12,本月份没结账就直接反结帐1次,本月份已结账就反结账2次到上月,反结账后再反过账(ctrl+f11),以审核人员的身份进入,编辑里有成批销章,然后再以记账人员的身份进入修改凭证即可。

金蝶标准版年末结账后,怎样反结账?

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。 对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

具体反结 *** ,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。

要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。

反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”

金蝶标准版怎样反过账?

金蝶软件标准版反过账只需6步。

      1、我们点击金蝶的主页,我的kis-点击下面的“应用中心”-点击“添加服务”。

      2、在弹出的界面中,点击“推荐”—“推荐应用”—“添加”按钮,在“反帖子”下点击。

      3、此时,回到“我的kis”应用中心主页,您可以看到“反发帖”工具。

      4、此时,我们单击“会计处理”--“凭证过账”选项。

      5、这个时候,没有一个词是不能反贴的。直接单击下面的开始过帐。

      6、然后会弹出“凭证已过帐”字样。过帐后,将通知您已过帐了多少凭单。单击“关闭”。

金蝶反记账正确 *** ?

金蝶反记账的正确 *** 是:首先进入反记账功能,选择要操作的科目或者科目范围,填写要冲销的金额和反记账原因,然后进行反记账操作。

在操作过程中,需要注意要核实好要冲销的凭证是否正确,避免误操作导致财务数据出现错误。此外,操作完毕后需要及时核对反记账结果,以确保数据的准确性和完整性。

 金蝶反记账的正确 *** 如下:

1. 登录金蝶软件,进入相关功能模块。

2. 点击“反记账”按钮,系统会提示选择反记账期间。

3. 选择需要反记账的期间,确认后点击“确定”。

4. 系统会自动反记账,完成后会生成反记账报告。

5. 查看反记账报告,确认无误后打印或保存。

6. 如果需要手动反记账,可以按照反记账期间依次调整相应的记账记录。

7. 完成反记账后,对账务数据进行备份,以防数据丢失。

需要注意的是,反记账操作具有一定的风险,在进行反记账前,请确保账务数据的准确性。在反记账过程中如有疑问,请及时咨询相关专业人士。另外,不同版本的金蝶软件操作步骤可能略有不同,请根据实际情况进行操作。

金蝶kis怎么反记账?

反过账:Ctrl+F11 反结账:Ctrl+F12 如果键盘上F11上有两个键,并且在下面,那可能需要按Fn+Ctrl+F11 如果是商贸版、专业版,在凭证管理里面,先查询出来,右击已过帐的凭证,有反过账的,如果是新版本的,需要在应用商店里面搜索反过账插件,添加下,就有了; 如果是旗舰版,也差不多,不过新版本,需要另外下载反过账插件的!

到此,以上就是新保网小编对于金蝶标准版怎么反记账或销章的相关介绍了。希望这些关于金蝶标准版怎么反记账或销章的5点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题,欢迎继续关注我们。

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